MUNICIPIO DE TURUCU
Publicacao Pregao 06 2026
Turuçu · RS · EXECUTIVO MUNICIPAL
CNPJ 01.613.067/0001-64 · Rio Grande do Sul · 280 contratações publicadas
Publicacao Pregao 06 2026
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Publicacao Pregao Eletronico 06 2026
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PUBLICACAO PORTARIA 222 2026
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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Pela despesa empenhada referente a compra de memoria para computador da Smec.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS JAQUETAS PARA OS FUNICONARIOS DA HABITACAO. COMPRA FEITA PELA SMDSH
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Pela despesa empenhada referente a valor remanescente de Emenda Individual ao orcamento n 016 de autoria do Vereador Joao Pedro Barwaldt. Para aquisicao de materiais de informatica para a sala de informatica.
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Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para Sec. de Educacao.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS NOS TERMOS DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N 20 DE AUTORIA DO DO VEREADOR MARCELO POLLNOW NO VALOR DE R 28.199 33 VINTE E OITO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINAT E TRES…
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico para uso na ESF.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NA CACAMBA ATRON PLACA IVP3852 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO N. WOLTER.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TALES GABRIEL BERGMANN.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES NA CAMIONETE S10 PLACA IQD5748 E TRATOR LS U80. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SERGIO ERICKSEN
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Pela despesa empenhada referente a recapagem para o veiculo Placa IXL 0981. Servico contratado pela smec
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA PRODUTOS PARAA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO. COMPRA FEITA PELA SMEC
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Pela despesa empenhada referente a compra de lampadas para o ginasio de esportes. Compra feita pela SMEC
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA CACAMBA ATRON PAC PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
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Pela despesa empenhada referente a compra de adubo para as arvores frutiferas da Educacao. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a servico eletrico no Ginasio de Esportes de Turucu. Servico contratado pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
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