MUNICIPIO DE TURUCU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CESTA DE PRODUTOS PARA PREMIACAO AOS COLABORADORES NO CAMPEAONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
Turuçu · RS · EXECUTIVO MUNICIPAL
CNPJ 01.613.067/0001-64 · Rio Grande do Sul · 280 contratações publicadas
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CESTA DE PRODUTOS PARA PREMIACAO AOS COLABORADORES NO CAMPEAONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE JAQUETAS E CAMISETAS PARA OS JOGOS DA CCDF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
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Pela despesa empenhada referente a compra de materiais escolares para escola de educacao infantil Pimentinhas.
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos via judicial orcado pela SMSMA
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PUBLICACAO PORTARIA 227 2026
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Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de limpeza para as escolas municipais.
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Pela despesa empenhada referente a compra de materiais de limpeza para educacao infantil.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR LUIZ ALBERTO BRASIL BRANDEBURSKI BETO AR CONDICIONADO .
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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Pela despesa empenhada referente a fornecimento de material para divisorias no Centro Cultural e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a compra de placas identificados barra de porta capacho. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para secretaria. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materia para uso na fisioterapia da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referente a manutencao preventiva do controlador de temperatura da ESF Sao Jose orcado pela SMSMA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE HD DE MAIOR CAPACIDADE DE GRAVACAO P AS CAMERAS DE VIGILANCIA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR ENIL INFORMATICA LTDA.
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Pela despesa empenhada referentea compra de luvas para a Escola de Educacao Infantil Pimemtinhas.
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Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene para uso nas cozinhas das escolas municipais.
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