MUNICIPIO DE TURUCU
Pela despesa empenhada referente a compra de placas identificados barra de porta capacho. Compra feita pela SMEC
Turuçu · RS · EXECUTIVO MUNICIPAL
CNPJ 01.613.067/0001-64 · Rio Grande do Sul · 230 contratações publicadas
Pela despesa empenhada referente a compra de placas identificados barra de porta capacho. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para secretaria. Compra feita pela SMEC
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materia para uso na fisioterapia da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
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Pela despesa empenhada referente a manutencao preventiva do controlador de temperatura da ESF Sao Jose orcado pela SMSMA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE HD DE MAIOR CAPACIDADE DE GRAVACAO P AS CAMERAS DE VIGILANCIA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR ENIL INFORMATICA LTDA.
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Pela despesa empenhada referentea compra de luvas para a Escola de Educacao Infantil Pimemtinhas.
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Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene para uso nas cozinhas das escolas municipais.
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Publicacao Pregao 06 2026
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Publicacao Pregao Eletronico 06 2026
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PUBLICACAO PORTARIA 222 2026
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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Pela despesa empenhada referente a compra de memoria para computador da Smec.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS JAQUETAS PARA OS FUNICONARIOS DA HABITACAO. COMPRA FEITA PELA SMDSH
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Pela despesa empenhada referente a valor remanescente de Emenda Individual ao orcamento n 016 de autoria do Vereador Joao Pedro Barwaldt. Para aquisicao de materiais de informatica para a sala de informatica.
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Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para Sec. de Educacao.
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS NOS TERMOS DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N 20 DE AUTORIA DO DO VEREADOR MARCELO POLLNOW NO VALOR DE R 28.199 33 VINTE E OITO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINAT E TRES…
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico para uso na ESF.
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